一、报价人资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有独立法人资格和与本项目相关的资质;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动近3年,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 拟任项目负责人应为注册会计师且执业时间不少于五年。
二、工作内容
2022年采购业务风险评估和内部控制评价审计。对医院2022年度的采购计划管理、采购申请与实施、采购验收与付款流程中存在的风险进行评估,内部控制制度是否覆盖风险点进行评价审计,出具审计报告,提出改善措施,规范采购业务管理,完善相关内部控制制度。必要时,出具管理建议书。审计主要内容包括:
1、采购业务岗位设置是否合理,是否满足不相容岗位分离要求。
2、采购业务制度是否健全,是否合法合规。
3、采购业务执行是否按制度落实。
4、其他需要审计的内容。
三、审计服务的要求
1.编制审计方案,实施审计过程,出具审计报告(审计报告包含电子版一份,纸质版四份),出具的审计报告应符合财经法律法规要求,审计报告内容真实、准确、完整,不弄虚作假。审计项目完成后,按照档案管理规定提交审计项目档案(包括审计工作底稿、取证单及审计证据等);
2.审计报告内容详尽,事实描述清楚,评价客观准确,问题依据充分,建议合理可行。
四、提交时间及方式
1、时间:2023年2月17日-2023年2月26日
2、请根据项目要求提供相关资质证明、报价单等材料。
3、提交方式:所有资料加盖单位公章发至邮箱:1056638385@qq.com
4、联系人:陈老师
5、联系电话:61650059