医院总机:020-61650000
医院门诊部中医综合治疗室艾灸烟净化系统调研
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各潜在服务商:根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》《关于印发公立医院内部控制管理办法》等文件要求,我院拟于2025年开展2024年度财务收支、内部控制风险评估和评价专项审计,现面向有资格的服务商征集审计方案和报价,欢迎各潜在服务商积极参与。
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